Поиск по сайту

Отчёт Управления финансов МО "Инзенский район" о контрольных мероприятиях за 12 месяцев 2020 года

Раздел 1. Отчёт органа муниципального финансового контроля Ульяновской области о контрольных мероприятиях по осуществлению внутреннего финансового контроля
№ п/п Наименование показателей 2019 год          2020 год %
1 2 3 4 5
1. Штатная численность структурного подразделения, осуществляющего внутренний финансовый контроль, ед.                                                                  1 1 100
2. Количество запланированных контрольных мероприятий, шт. 7 6  
3. Проведено контрольных мероприятий, шт.     0,0
3.1. проведено плановых контрольных мероприятий 7 6 0,0
3.2. проведено внеплановых контрольных мероприятий     0,0
4. Всего проверено средств, тыс. руб. 15 401,53 10 840,30 0,0
5. Выявленная сумма нарушений всего, тыс. руб. 1974,35 2998,49 0,0
5.1. нецелевое использование бюджетных средств      
5.2. неэффективное использование бюджетных средств 565,00 630,39 0,0
5.3. неправомерные расходы   1374,70  
5.3.1.     неправомерные расходы по капитальным вложениям (СМР)      
5.3.2.     неправомерные расходы по оплате труда 53,05 161,80  
5.3.3.     прочие неправомерные расходы      
5.4. прочие нарушения  1356,30 194,50 0,0
5.4.1.     принятие бюджетных обязательств при отсутствии доведённых лимитов бюджетных обязательств      
5.4.2.     нарушения порядка ведения бухгалтерского учёта и составления бюджетной отчётности 509,30 637,10  
5.4.3.     прочие  832    
6. Процент выявленных нарушений от суммы проверенных средств,% 18,70 27,60 0,0
7. Сумма устранённых финансовых нарушений, тыс. руб. 1974,35 988,90  
7.1. Возвращено в бюджет      
7.2. Выполнены дополнительные работы, услуги (в т.ч. СМР), допоставлены товарно-материальные ценности      
7.3. Устанены нарушения прочими способами 1974,35 988,9  
7.4. Устранены причины и условия нарушений     0,0
8. Процент устранённых нарушений от общей суммы выявленных нарушений, % 100,00 33,00  
9. Сумма финансовых нарушений, срок устранения которых на отчётную дату не истёк, тыс. руб. _    
10. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены факты нецелевого, неправомерного и неэффективного использования средств, шт. _   0,0
11. Выдано представлений (предписаний) по итогам проверок, шт. 6,0 6,0 0,0
11.1. выдано представлений 6,0 6,0 0,0
11.2. выдано предписаний      
12. Количество проверок, по результатам которых применены меры дисциплинарного и материального характера, шт. _   0,0
12.1. Количество проверок, по результатам которых применены меры дисциплинарного характера, шт.     0,0
12.2. Количество проверок, по результатам которых применены меры материального характера, шт.      
13. Количество применённых дисциплинарных взысканий и мер материального характера, шт. 4 6 0,0
13.1. выговор   1 0,00
13.2. замечание 4 5 0,0
13.3. денежное взыскание      
13.4. увольнение      
         
Раздел 2. Отчёт органа муниципального финансового контроля Ульяновской области о контрольных мероприятиях по осуществлению внутреннего финансового контроля в сфере закупок (п 8. статьи 99 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд")
 
         
№ п/п Наименование показателей 2019 год 2020 год %
1 2 3 4 5
1. Штатная численность структурного подразделения, осуществляющего внутренний финансовый контроль, ед.                                                                  1 1  
2. Количество запланированных контрольных мероприятий, шт. 3 2  
3. Проведено контрольных мероприятий, шт.      
3.1. проведено плановых контрольных мероприятий 3 2  
3.2. проведено внеплановых контрольных мероприятий      
4. Количество выявленных нарушений всего, шт.   10,00  
4.1. нарушение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок *    
4.2. нарушение правил нормирования в сфере закупок **    
4.3. нарушения при обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график      
4.4. не применение заказчиком мер ответственности и иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта      
4.5. несоответствие поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги условиям контракта   1,00  
4.6. несвоевременное, неполное, недостоверное отражение в документах учёта поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 15,00 2,80  
4.7. несоответствие использования поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки      
5. Выдано предписаний об устранении нарушения законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок по итогам проверок, шт.   1,0  
6. Количество обжалований предписаний в судах, шт., из них:      
6.1. признано обоснованными (обжалование удовлетворено решением суда)      
6.2. признано необоснованными (обжалование отклонено решением суда)      
7. Количество обжалований в досудебном (внесудебном) порядке действий (бездействия) должностных лиц, шт.      
7.1. признано обоснованными (обжалование удовлетворено руководителем контролирующего органа)      
7.2. признано обоснованными (обжалование отклонено руководителем контролирующего органа)      
         
  * Не заполняется до вступления в силу пункт 1 части 8 статьи 99 Закона 44-ФЗ с 01.01.2017.
  ** Не заполняется до появления общих правил нормирования в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленных Правительством Российской Федерации.

    Новости


    ?
    Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
    Расскажите о проблеме
    Написать сообщение